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| fr:wiki:compta:sepa [2026/08/01 10:24] – [Vérification de la récurrence] eneuville | fr:wiki:compta:sepa [2026/08/02 00:20] (Version actuelle) – eneuville |
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| Très mal conçue au départ, la norme SEPA a été modifiée au fil de l'eau, les absurdités majeures en étant retirées au fur et à mesure des protestations, mais son adoption, prévue en février au 1/2/2014, a du être décalée de 6 mois. Nos développeurs se souviennent des cheveux qu'ils ont perdu à cette époque ! | Très mal conçue au départ, la norme SEPA a été modifiée au fil de l'eau, les absurdités majeures en étant retirées au fur et à mesure des protestations, mais son adoption, prévue en février au 1/2/2014, a du être décalée de 6 mois. Nos développeurs se souviennent des cheveux qu'ils ont perdu à cette époque ! |
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| Il en résulte que toute personne disposant de votre numéro de compte peut l'intégrer dans un fichier de prélèvement, et ainsi ponctionner votre compte, les vérifications de mandat SEPA n'étant pas effectuées par les établissements bancaires. Vous n'aurez connaissance du virement qu'après qu'il ait été exécuté. En cas de faillite d'un état, c'est ce qui lui permettrait de ponctionner directement vos comptes bancaires sans votre accord : c'est ce qui s'est passé à [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_financière_chypriote_de_2012-2013|Chypre en 2013]]. | Il en résulte que toute personne disposant de votre numéro de compte peut l'intégrer dans un fichier de prélèvement, et ainsi ponctionner votre compte, les vérifications de mandat SEPA n'étant pas effectuées par les établissements bancaires. Vous n'aurez connaissance du virement qu'après qu'il ait été exécuté. En cas de faillite d'un état, c'est ce qui lui permettrait de ponctionner directement vos comptes bancaires sans votre accord. Ne riez pas, c'est bien ce qui s'est passé à [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_financière_chypriote_de_2012-2013|Chypre en 2013]]. |
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| Référence : [[https://www.cfonb.org/sepa/le-sepa|Comité Français d'Organisation de de Normalisation Bancaire - CFONB]] | Référence : [[https://www.cfonb.org/sepa/le-sepa|Comité Français d'Organisation de de Normalisation Bancaire - CFONB]] |
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| ==== Importation des prélèvement ==== | ===== Traiter automatiquement les règlements ===== |
| //**Accès :** Comptabilité -> Exporter -> Import prélèvement // | //**Accès :** Comptabilité -> Exporter -> Import prélèvement// |
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| {{:fr:wiki:compta:encaiss_xml2.png?nolink|}} | Lorsque vous avez envoyé votre fichier de prélèvement à votre banque, la banque effectue les prélèvements convenus, et vous signale les rejets, notamment ceux pour cause d'insuffisance de provision. |
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| <badge>2</badge> Indiquer le fichier XML transmis à la banque pour mise au paiement.\\ | Gestan permet, à partir du fichier XML de prélèvements que vous avez envoyé à la banque, de le traiter automatiquement en enregistrant automatiquement le règlement des factures correspondantes pour les prélèvements qui n'ont pas été rejetés. C'est un gain de temps précieux en cas de traitement de nombreuses factures ! |
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| <badge>3</badge> La date de règlement correspond à la date où la remise est créditée sur le compte.\\ | {{:fr:wiki:compta:sepa_04.png?nolink|}} |
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| <badge>4</badge> Permet de charger le contenu du fichier.\\ | Sélectionnez le **Fichier source**, le fichier XML que vous avez transmis à votre banque pour la mise en paiement. |
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| | Dans la combo, sélectionnez l'**imputation** à laquelle correspond le fichier de prélèvement. |
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| | La **date de règlement** correspond à la date où la remise a été créditée sur le compte. |
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| | Le bouton **Charger** déclenche le chargement du contenu du fichier. |
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| Dans la table, les factures mises au prélèvement et présentes dans le fichier apparaissent telles que sur le bordereau généré depuis Gestan | Dans la table, les factures mises au prélèvement et présentes dans le fichier apparaissent telles que sur le bordereau généré depuis Gestan |
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| {{:fr:wiki:compta:encaiss_xml3.png?nolink|}} | Supprimez de la table tous les règlements rejetés par la banque, via l'option **Supprimer une ligne** du menu contextuel. |
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| | Le bouton **Intégrer** va lancer la procédure : |
| | * le statut de la facture correspondante sera mis à "Encaissé"; |
| | * un mouvement d'encaissement sera automatiquement généré, soldant la facture. |
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| <badge>5</badge> Sélectionner les lignes concernées une par une, clic droit > supprimer la ligne dans la cas de prélèvement rejettés. | (Merci Marie-Astrid pour cette idée ;-)) |
| Cette manipulation exclut donc les factures rejetées de l'encaissement automatique. Les factures ne seront pas traitées comme encaissées et l'écriture ne sera pas générée également. | |
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| <badge>6</badge> Permet de lancer la procédure. | \\ \\ |
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| {{:wiki:tags:voir_aussi.gif?nolink |}}**Autres articles "Compta"** | ℹ️ **Autres articles "Compta"** |
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