es:wiki:facturation:fournisseur:common

Facturación de proveedores: elementos comunes

FIXME La correccion A1 aun no esta disponible para esta pagina. Mientras tanto, puede hacer preguntas en el foro.

La facturación de proveedores incluye:

  • solicitudes de precios
  • pedidos de proveedores
  • facturas de proveedores
  • créditos de proveedores
  • vales de recibo

Algunos elementos son comunes a la facturación en general, esta página describe los elementos comunes de la facturación por parte del proveedor.

El flujo de trabajo de facturación de proveedores puede tener la siguiente forma:

  1. envía una solicitud de precio al proveedor que ha preseleccionado;
  2. este proveedor le envía a cambio su mejor propuesta;
  3. si está de acuerdo con su propuesta, le envía un pedido de proveedor;
  4. recibes los elementos del pedido: generas una nota de recibo;
  5. generas una factura de proveedor desde el BL, y compruebas que la factura de proveedor recibida cumple con lo planificado.

Ninguno de estos pasos es obligatorio, la flexibilidad de este flujo de trabajo le permite adaptarse a las prácticas de su empresa.

:TIP: Es posible definir derechos de acceso a cada archivo para cada usuario y proporcionar una validación obligatoria de los documentos emitidos por ciertos usuarios por parte de otros usuarios.

A continuación se muestra la lista de facturas de proveedores, por ejemplo.

El funcionamiento de esta pantalla de tabla se describe en la página elementos comunes a la facturación.

A continuación se muestra un ejemplo de una factura de proveedor.

El funcionamiento de esta pantalla se describe en la página elementos comunes a la facturación.


Otros artículos sobre “Facturación de proveedores”

Facturación: elementos comunes

Facturación: facturación de proveedores

  • es/wiki/facturation/fournisseur/common.txt
  • Dernière modification : 2025/06/24 21:15
  • de 127.0.0.1