Señalación de los justificantes del IVA
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Por cada asiento contable que tenga repercusión en el IVA, deberás poder presentar a cualquier inspección la correspondiente documentación acreditativa: la factura del restaurante, el ticket de aparcamiento, la factura del proveedor que pagaste y que justificaba que recuperaste el IVA, o la factura que expedido, justificando el IVA adeudado.
Esta pantalla está dedicada a la operación de justificar los asientos: la herramienta permite registrar la presencia, o no, de estos justificantes, una vez realizados los pointage des entradas .
Usando la pantalla
Acceso: Contabilidad → IVA → Documentos justificativos
La pantalla muestra los asientos realizados en cualquier cuenta bancaria profesional para el mes seleccionado, vinculados a una cuenta de gastos, ingresos o activo fijo, mediante imputaciones (clases 2, 6 y 7 para el plan de cuentas francés). Las anotaciones en las clases de cuentas financieras, de capital y de terceros se justifican automáticamente.
El punto rojo significa que no se ha comprobado el justificante correspondiente. Las entradas sin punta están marcadas en amarillo.
Para “justificar” una entrada, es decir, indicar que se dispone de la prueba correspondiente (o que no es necesaria), basta con hacer doble clic en la línea: la entrada desaparece de allí. Si había elegido ver todas las entradas, aparece un punto verde en la columna J.
Los asientos vinculados a una factura de cliente se justifican automáticamente en pantalla: como eres tú quien los emite, necesariamente tienes el comprobante, registrado en Gestan.
En el IVA sobre débitos se deben justificar los asientos vinculados a una factura de proveedor, mientras que el hecho generador de la recuperación del IVA (en este caso, la factura de proveedor) podría haberse registrado en un mes anterior.
Para justificar o desjustificar varias entradas a la vez, haz una multiselección y haz clic en el botón Justificar.
Menú contextual
Justificar esta remesa te permite justificar de una vez todas las entradas que tengan el mismo número de remesa, ya sea para una remesa de cheque o una remesa de domiciliación bancaria SEPA.
Inspeccionar IVA es una función que tiene como objetivo reducir los errores de entrada de IVA: esta función, para cada entrada mostrada, verificará que para las últimas 7 entradas para el mismo tercero, la tasa de IVA ingresada para la última escritura no se desvíe por más de un punto con respecto a escritos anteriores. Si bien algunas discrepancias pueden ser normales, otras son errores de entrada del IVA.
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